알기 쉬운 내부회계관리제도

지은이 김준영 쪽수 188쪽
초판 2021-06-22 ISBN 979-11-6054-463-3
판형 152*224mm 기타
  • 현직 회계사가 알려주는 내부회계관리제도 구축 노하우

     

    몇 년 전, 개정된 외감법에 의하면 상장회사에 대한 내부회계관리제도에 대한 인증수준을 검토에서 감사로 강화하며, 기업 규모별 시행시기를 2019~2024년으로 규정하고 있다.

     

    최근 우리나라의 S, D사 등의 분식회계 사건으로 인해 국내 회계 투명성 및 신뢰성이 크게 하락하면서 내부회계관리제도 개정에 대한 목소리가 높아졌고, 그 결과 개정된 외감법에 의해 내부회계관리제도 인증수준을 검토에서 감사로 강화한 것이다.

     

    현직 회계사의 내부회계관리제도 구축 경험을 토대로 실무에서 적용 가능한 기법, 예시, 노하우 등을 서술한 본서가 우리나라 회계 신뢰성을 제고하며 투명한 경제기반 형성에 조그마한 도움이 되길 기대해본다

  • 들어가며 _004

    ■ Ⅰ. 내부회계관리제도 검토 vs 감사 _008

    ■ Ⅱ. 대표이사, 내부회계관리자 등의 보고체계 _012

    ■ Ⅲ. 내부회계관리제도 기본 개념(1) _014

    ■ Ⅳ. 내부회계관리제도 기본 개념(2) _016

    ■ Ⅴ. 내부회계관리제도 구축 _022

    -1. 내부회계관리제도 구축 흐름 _022

    -2. Step 1. 적용범위 선정 _024

    -3. Step 2. 전사수준 통제 설계 _034

    -4. Step 3. 업무수준 통제 설계 _136

    ■ Ⅵ. 내부회계관리제도 평가 _165

    -1. 설계의 효과성 평가 & 운영의 효과성 평가 _169

    -2. 효과성 평가 시 발견된 예외사항(미비점) _172

    ■ Ⅶ. 내부회계관리제도 보고 _177

    ■ Ⅷ. 연결 내부회계관리제도 _183 

  • 김준영

     

    중앙대학교 경영학과를 졸업하여 안진회계법인 감사본부에서 근무하였으며, 현재 정진세무회계 대표이사로 재직 중에 있다.

    본서 혹은 내부회계관리제도와 관련하여 문의사항이 있는 독자들은 주저하지 말고 blue-622@daum.net으로 연락하길 바라며, 문의사항에 대해 성심성의껏 답변할 것을 약속한다.

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